问题已解决
店铺余额提现,需要一天的时间,这个怎样写分录啊? 正常是: 借:银行存款 贷:其他货币资金——XX店铺 但是,银行存款是隔天才到, 其他货币资金是当天就减少的
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速问速答本月除最后一天的数据,计入应收账款外,其他的金额当月就到账了,全部计入了银行存款的收款处理。
2020 11/23 11:52
84785024
2020 11/23 18:13
就是按照银行存款的日期来登账,不用按照其他货币资金——店铺余额日期来登账,对吗
江老师
2020 11/23 18:14
这个是按天进行统计销售数据,按日做收入,计算销项税,按日核算收款的金额,同时处理支付的银行手续费。
84785024
2020 11/23 18:31
老师,我的意思是,我们平台提现,需要一天的时间才能到账,那我提现的时候,怎么写
84785024
2020 11/23 18:34
例如
1号提现100
借:银行存款100(2号到账)
贷:其他货币资金---店铺余额100(1号就减少了)
84785024
2020 11/23 18:34
这个我怎么写
江老师
2020 11/23 18:35
是这样的写会计分录处理。
84785024
2020 11/23 18:36
那我这笔分录是应该1号写还是2号写啊
84785024
2020 11/23 18:37
我目前是2号写的
江老师
2020 11/23 18:40
这个肯定是2号写这笔分录。因为收到银行存款就是2号。
84785024
2020 11/23 18:48
好的,谢谢老师!
老师我还有个问题
就是我们有很多货是一件代发的,就是卖出了,供应商第二天就发货了,7天之后我们收到客户的货款,因为我们前期没有现金流,所以每天都提现的,这个时候,我就需要确认收入了,有的可能货款还没有付,发票更没有开,我要怎么写这个分录
我现在是这样写的
1,商品暂估入库
借:库存商品——暂估入库
贷:应付账款
2,确认收入
借:其他货币资金——店铺余额
贷:主要业务收入——未开票收入
应交税费——增值税
3, 支付货款,未收到票
借:预付账款
贷:银行存款
4,结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品——暂估入库吗?????
84785024
2020 11/23 18:49
3,应付账款,写错了
江老师
2020 11/23 18:55
是这样的处理。就是这样的一个流程,如果 暂估入库后,就是取得发票后,再冲销暂估分录,最后再按发票做账务处理。
84785024
2020 11/23 18:55
第四部,结转成本时,我不确定是结转
库存商品——暂估入库,还是库存商品,因为等到收到发票时还需要写一个
借:库存商品
贷:库存商品暂估入库
84785024
2020 11/23 18:57
但贷暂估入库的话,收到发票的时候
借:库存商品
贷:库存商品暂估入库
这时候数是不是该对不上了啊
江老师
2020 11/23 18:57
一、暂估入库的分录是:
借:库存商品
贷:应付账款——暂估应付账款
二、对于取得发票时,冲销暂估分录, 按发票入账。
1、冲销暂估分录,分录是:
借:库存商品 负数
贷:应付账款——暂估应付账款 负数
2、借:主营业务成本 负数
贷:库存商品 负数
3、按发票入账,分录是:
借:库存商品
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
4、借:主营业务成本
贷:库存商品
84785024
2020 11/23 19:01
那老师,如果我付款了,只是没有取得发票呢,这种情况怎么弄啊
84785024
2020 11/23 19:01
我的发票跟付款不是一天,是先付款,后取得的发票
江老师
2020 11/23 19:03
一、先付款的分录是:
借:预付账款
贷:银行存款
二、取得发票时,分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款