问题已解决

老师,我们公司一次性缴纳3个月的房租90000,对方把发票一起开给我们了,我这个会计分录怎么做呢

84784947| 提问时间:2020 11/23 20:15
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
借:预付账款 90000 贷:银行存款 每月摊销时: 借:管理费用 30000 贷:预付账款 30000
2020 11/23 20:16
84784947
2020 11/23 20:32
没有设置预付账款的放在应付款的里可以嘛!发票是付在银行存款这张凭证后面吗
王老师1
2020 11/23 20:34
如果没有预付账款,就放应付款了只好 发票是放在银行存款这张凭证后面的,都是9万金额匹配
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