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老师,现金折扣的事怎么处理

84785022| 提问时间:2020 11/24 16:15
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是购买方取得的现金折扣吗?
2020 11/24 16:15
84785022
2020 11/24 16:18
是的,我们规定企业全额交29800就给返2000这怎么处理
84785022
2020 11/24 16:19
这2000怎么处理
84785022
2020 11/24 16:19
麻烦老师给我写个分录
邹老师
2020 11/24 16:23
你好,这个返还的2000与现金折扣根本不是一回事啊 
84785022
2020 11/24 16:26
老师帮帮忙,我怎么处理
邹老师
2020 11/24 16:27
你好,我们规定企业全额交29800就给返2000,这个2000元相当于发展单位的业务,是这个意思?
84785022
2020 11/24 16:44
是的,老师,之前我们都都开票了这29800做的是收入,当时没考虑这2000怎么做,现在给他们返2000怎么处理合适呢,老师
邹老师
2020 11/24 16:50
你好,返2000有开具负数发票给对方吗?
84785022
2020 11/24 16:53
没开,可以开复数发票吗,那咋处理呀,老师
邹老师
2020 11/24 16:55
你好,需要开具2000的负数发票,然后做收入冲销分录 
84785022
2020 11/24 17:49
老师,开票时,借应收-2000,贷,主营业务收入-1980,贷应交税金应交增值税-20. 给他们返款时借应收2000贷银行2000,是这意思么,老师?
邹老师
2020 11/24 17:51
你好,给他们返款的时候,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款
84785022
2020 11/24 17:55
谢谢老师,返款的摘要就写发现业务就行么
邹老师
2020 11/24 17:56
你好,发现业务(这个是什么意思呢?)
84785022
2020 11/24 17:57
就是给优惠,下次再有业务往来
邹老师
2020 11/24 17:58
你好,给他们返款的时候,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785022
2020 11/24 18:00
是的,老师,这个我不太懂
84785022
2020 11/24 18:00
麻烦老师指导
邹老师
2020 11/24 18:03
你好,给他们返款的时候,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 (不懂的地方具体是哪里呢,我好给出针对性的回复)
84785022
2020 11/24 18:10
老师,开负数发票时,已经冲销了主营业务收入,返款时主营业务收入在借方,不是又减少了主营业务收入吗
邹老师
2020 11/24 18:11
你好,开具负数发票与返还2000是同一笔业务,只需要做一笔收入冲销分录啊
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