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建筑业预缴增值税报税的问题,我就说整数了,老师我们10月销项14,进项19,我们留抵5,但是我们是一般计税,跨市经营了,10月预缴了2万,这2万我填了附表4,本期实际抵减那里不填吧?10月我不交税,那我预缴的2哪里体现?预缴的10月我填上去吗?还是等我以后哪个月要交增值税我在填进主表的分次预缴里面再来抵减但是应交的增值税?

84785002| 提问时间:2020 11/24 17:55
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来来老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 预缴的体现在附表4中,实际抵减那是0 需要缴纳的时候 附表4实际抵减写主表是分次预缴出写上
2020 11/24 19:31
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