问题已解决
老师,公司交电费当月发票没有开来,我做成借管理费用,贷银行存款对吗?现在发票开来了我要怎么写分录
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速问速答同学你好!如果直接做管理费用的话 就不用 再做分录了
可以把 这个发票 附在凭证后面的
2020 11/25 15:47
84784972
2020 11/25 15:48
但这张发票是进项的专票喔
许老师
2020 11/25 15:49
哦哦 这样的话 调整一下
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:管理费用
84784972
2020 11/25 15:59
是重新做一张凭证吗那发票放在这个月的凭证上吗?
许老师
2020 11/25 16:00
嗯嗯 是的呀 放在这个月 就可以了
84784972
2020 11/25 16:05
金额写发票上的价税合计数吗
许老师
2020 11/25 16:06
不是呀 这个是冲减费用的分录 计入进项税
就是进项税的金额哈
84784972
2020 11/25 16:12
如果分录是借应交税费~应交增值税~进项税额贷管理费用我不太理解,那我抵扣的数据呢?
许老师
2020 11/25 16:13
额 抵扣的 就是这个进项税啊
期末的时候 进项税 还要转入未交增值税的
84784972
2020 11/25 16:23
填写125.55这个数据吧
许老师
2020 11/25 16:25
嗯嗯 是这样处理的哦
84784972
2020 11/25 16:27
谢谢老师
许老师
2020 11/25 16:29
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢