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老师,公司交电费当月发票没有开来,我做成借管理费用,贷银行存款对吗?现在发票开来了我要怎么写分录

84784972| 提问时间:2020 11/25 15:46
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!如果直接做管理费用的话   就不用   再做分录了 可以把 这个发票   附在凭证后面的
2020 11/25 15:47
84784972
2020 11/25 15:48
但这张发票是进项的专票喔
许老师
2020 11/25 15:49
哦哦  这样的话 调整一下 借:应交税费-应交增值税-进项税额     贷:管理费用
84784972
2020 11/25 15:59
是重新做一张凭证吗那发票放在这个月的凭证上吗?
许老师
2020 11/25 16:00
嗯嗯  是的呀   放在这个月  就可以了
84784972
2020 11/25 16:05
金额写发票上的价税合计数吗
许老师
2020 11/25 16:06
不是呀   这个是冲减费用的分录    计入进项税 就是进项税的金额哈
84784972
2020 11/25 16:12
如果分录是借应交税费~应交增值税~进项税额贷管理费用我不太理解,那我抵扣的数据呢?
许老师
2020 11/25 16:13
额   抵扣的   就是这个进项税啊 期末的时候  进项税  还要转入未交增值税的
84784972
2020 11/25 16:23
填写125.55这个数据吧
许老师
2020 11/25 16:25
嗯嗯   是这样处理的哦
84784972
2020 11/25 16:27
谢谢老师
许老师
2020 11/25 16:29
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
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