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老师,10月份付给别人1200未开票,11月份又付给同一个人1200,对方11月份开了一张2400的发票,抬头是B公司,不是A公司,A公司的应该怎么做分录

84785001| 提问时间:2020 11/26 08:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,10月份付给别人1200未开票,11月份又付给同一个人1200,这两个都是A公司付的款?
2020 11/26 08:53
84785001
2020 11/26 09:00
会计给我一个现金日记账表格,上面是这么记的 A公司是小规模,B公司是一般纳税人,对方给B开了一个专票
邹老师
2020 11/26 09:02
你好,A公司这样做分录 借:其他应收款,贷:银行存款
84785001
2020 11/26 09:15
是不是还需要出纳再做个收到B公司2400的现金或者银行转账的
邹老师
2020 11/26 09:17
你好,A公司在这个过程是代付代收B公司款项?
84785001
2020 11/26 10:12
A公司付款,开发票开成B公司了
邹老师
2020 11/26 10:15
你好,这样 会导致发票流与资金流不一致 站在a 公司角度,账务处理是 借:其他应收款,贷:银行存款
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