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当月,如果进项大于销项怎么做分录,下月留底的税怎么做分录?
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速问速答你好,进项大于销项,留底的税分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020 12/02 10:51
84785042
2020 12/02 10:53
进项税额最后括号里的是不是可以改成多交增值税
邹老师
2020 12/02 10:54
你好,不可以,分录就是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
84785042
2020 12/02 10:57
就不用做未交增值税这部了,下月如果有增值税的话是不是把转出未见增值税的借方余额做平?
邹老师
2020 12/02 11:02
你好,下月如果有增值税的话,是把转出未交增值税余额结平
84785042
2020 12/02 11:05
转出多交增值税又是怎么回事,什么时候设计怎么做分录
邹老师
2020 12/02 11:06
你好,转出多交增值税是有预交税款的情况下,预交的税款大于应交的税额,多出的部分计入转出多交增值税核算
84785042
2020 12/02 11:07
预交税款?怎么回事?
84785042
2020 12/02 11:08
不是每月进销之差,怎么还会预交
邹老师
2020 12/02 11:08
你好,比如建筑业外出经营 就需要在项目所在地预交增值税
84785042
2020 12/02 11:12
那就是说转出多交增值税不是和转出多交增值税相对应的了?
邹老师
2020 12/02 11:15
你好,比如建筑业外出经营 就需要在项目所在地预交增值税
转出多交增值税是有预交税款的情况下,预交的税款大于应交的税额,多出的部分计入转出多交增值税核算
84785042
2020 12/02 11:17
预交税款不是直接可以设置子科目吗,为什么是多交增值税呢
邹老师
2020 12/02 11:19
你好,预交的税款(通过应交税费——应交增值税(已交税金)科目核算)超过了应交的税款,超过的部分 就需要通过转出多交增值税来核算了