问题已解决

老师,有一个问题就是银行对账单上发了工资,然后又冲正。然后可能又发一笔正确的工资,那这个我要如何做这个分录呢?

84785005| 提问时间:2020 12/03 17:27
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班助小琪
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你做工资分录,然后冲红,然后做笔正确的工资分录
2020 12/03 17:28
84785005
2020 12/04 15:26
老师,那是借:应付职工薪酬~工资,贷:银行存款,冲正是,借:银行存款,贷:应付职工薪酬吗?
班助小琪
2020 12/04 15:28
是的,你的理解没错的。
84785005
2020 12/04 15:41
老师,请教一个问题哦,就是我做外账,我想问问银行对账单和发票是什么关联呢?我一直搞不明白,可以详细跟我讲讲我该如何做外账,然后需要注意点什么呢?
班助小琪
2020 12/04 15:48
发票和银行单在做账时没必然关联,账务处理就是你跟据单据做账,银行流水只是你核对账务的依据,那你看到有银行回单支出了钱,搞清楚是借支,还是公司货款等等,  货款或者预付款,那肯定以后要找对方要发票的。有了发票才能入费用,或者成本。 您好,你的提问老师已回答完毕,如有其他问题,请重新发起提问
84785005
2020 12/04 15:51
那我有发票了,发票上的数额和银行对账单的数额一样,但是没有银行回单,只有发票,那我是计入银行存款吗?
班助小琪
2020 12/04 15:56
你打印银行回单呀,回单你自己公司账户的,随时都可以打,银行回单当月肯定要入账的。 如果你收到发票,没有付款,那就借:费用或者成本、 贷:应付账款。 抱歉,你的本次提问,老师全部回答完毕了。
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