问题已解决

老师,我现在查了下,之前7月份的时候我们的收购发票的收入算在增值税申报表的免税收入里了,然后导致我的增值税申报表的收入和企业所得税的利润表金额不一致,我现在要报11月份的账要在哪个表上调整

84785003| 提问时间:2020 12/04 08:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那你要调整增值税申报表
2020 12/04 08:31
84785003
2020 12/04 08:37
增值税申报表的哪里调整
朴老师
2020 12/04 08:39
免税收入减出来,重新报
84785003
2020 12/04 08:46
等汇算清缴的时候再来更正还是现在更正
朴老师
2020 12/04 08:47
都可以的,没什么区别
84785003
2020 12/04 08:51
是在附表一的免抵退税这里吗
朴老师
2020 12/04 08:54
你之前哪个表错了现在就改哪个
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