问题已解决

老师,我想问下我收到这个发票后应该怎么做分录入账呢

84784957| 提问时间:2020 12/04 11:32
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汪晨老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,支付时 借 预付账款 贷 银行存款 然后按月摊销 借 费用等 贷 预付账款
2020 12/04 11:33
84784957
2020 12/04 11:34
借预付?应付可以吗?按月摊销?摊销多久啊
汪晨老师
2020 12/04 11:35
你好,你是几年的停车位,就按几年摊销,放在应付也是可以的。
84784957
2020 12/04 11:36
好的,谢谢老师
汪晨老师
2020 12/04 11:37
不客气,满意请给与五星好评!
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