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84785029| 提问时间:2020 12/04 16:28
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借,原材料  902000 应交税费 增值税   117180 贷,银行存款 总金额  借,应收账款  113000 代,主营业务收入  100000 应交税费 增值税   13000 借,主营业务成本  75000 贷,库存商品   75000 借,银行存款15000 累计摊销   75000 贷,无形资产  80000 资产处置损益   10000 借,原材料   72000 应交 税费 增值税  8000 贷,银行存款  80000 借,委托 加工物资  100000 贷,原材料   100000 借,库存商品   127500 应交税费 增值税进项  3250 贷,委托加工物资   100000 银行存款,差额金额 部分 借,固定资产  18万 应交税费 增值税 2.34万 贷,银行存款   20.34万 借,在建工程  5万 贷,原材料   5万 借,待处理财产损溢   4000 贷,原材料  4000
2020 12/04 16:46
84785029
2020 12/04 16:49
老师能在帮我解答下这道题吗?谢谢老师
陈诗晗老师
2020 12/04 16:51
麻烦重新提问一下,谢谢配合
84785029
2020 12/04 17:25
借,原材料 902000 应交税费 增值税 117180 贷,银行存款 总金额 老师您这个写的贷,银行款总金额这个数字有吗是多少啊?
陈诗晗老师
2020 12/04 17:28
902000+117180 上面金额的合计,这里我没计算哈
84785029
2020 12/05 16:18
老师这个银行存款,差额金额部分这块是多少啊?
陈诗晗老师
2020 12/05 16:20
30750 借方和贷方的差额,应该是30750你看一下。
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