问题已解决
老师!我们10付了6个月的房租,11月份才收到票,请问一下,10月和11月我该怎么做账呢
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速问速答你好
借 预付账款
贷银行存款
借管理费用等
贷预付账款
2020 12/05 17:08
84784947
2020 12/05 17:10
我没有启用预付,放在应付里面呢,可以嘛?我不是应该把这些费用平均分摊到这6个月的吗,我不知道怎么做分录分配了
玲老师
2020 12/05 17:11
你好
放在应付里面可以
第二个伊始是分摊 每个月一样的分录 就是金额是一个月的
84784947
2020 12/05 17:27
第二个月的时候,发票来了,我需要把他们从应付里面转到哪个科目里面放着呢?借:管理费用-房租 贷:应付账款—房租 这后面的待摊费用不知道怎么写分录呢
玲老师
2020 12/05 17:30
你好
所有摊销分录 一样
借:管理费用-房租 贷:应付账款—房租
84784947
2020 12/05 22:00
这是每个月都需要做一笔这样的分录嘛
玲老师
2020 12/05 22:09
对,每个月都做这个分录,金额也一样
84784947
2020 12/05 22:11
那我的发票是回来以后直接付在当月摊销的后面吗?发票没有回来的这个月,也可以摊销嘛
玲老师
2020 12/05 22:12
可以
也可以自己再做一个分摊表
玲老师
2020 12/05 22:14
您好
发票没回来也可以摊销,收到发票时把没有发票那个分录红字再按发票分摊