问题已解决

老师!我们10付了6个月的房租,11月份才收到票,请问一下,10月和11月我该怎么做账呢

84784947| 提问时间:2020 12/05 17:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 借 预付账款 贷银行存款 借管理费用等  贷预付账款 
2020 12/05 17:08
84784947
2020 12/05 17:10
我没有启用预付,放在应付里面呢,可以嘛?我不是应该把这些费用平均分摊到这6个月的吗,我不知道怎么做分录分配了
玲老师
2020 12/05 17:11
你好 放在应付里面可以 第二个伊始是分摊 每个月一样的分录  就是金额是一个月的 
84784947
2020 12/05 17:27
第二个月的时候,发票来了,我需要把他们从应付里面转到哪个科目里面放着呢?借:管理费用-房租 贷:应付账款—房租 这后面的待摊费用不知道怎么写分录呢
玲老师
2020 12/05 17:30
你好 所有摊销分录 一样 借:管理费用-房租 贷:应付账款—房租
84784947
2020 12/05 22:00
这是每个月都需要做一笔这样的分录嘛
玲老师
2020 12/05 22:09
对,每个月都做这个分录,金额也一样
84784947
2020 12/05 22:11
那我的发票是回来以后直接付在当月摊销的后面吗?发票没有回来的这个月,也可以摊销嘛
玲老师
2020 12/05 22:12
可以 也可以自己再做一个分摊表
玲老师
2020 12/05 22:14
您好 发票没回来也可以摊销,收到发票时把没有发票那个分录红字再按发票分摊
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~