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老师你好,新住院大楼建好了要什么资料才可以把在建工程转固定资产?待摊费用怎么分摊呢?怎么做分摊分录?

84784989| 提问时间:2020 12/05 18:12
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
在建工程转固,通常是已经达到可预定使用状态,通常是验收报告。 待摊费用按各同时建的项目的单 项成本作为分摊比例分摊处理。 借,在建工程 贷,待摊支出
2020 12/05 18:16
84784989
2020 12/05 18:20
像现在基建账并入大账,是不是年底把基建期末余额做到大账里就可以了?也不用做预算?
陈诗晗老师
2020 12/05 18:25
是的,直接并就可以了,预算这个看你单位 需求
84784989
2020 12/05 18:32
单位领导要求在银行与账面余额数据上会计审核人与出纳签账面余额相符,签了这个有没有对自己不好的地方?
陈诗晗老师
2020 12/05 19:20
如果你确实 是账实相符,签字只是走一个流程
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