问题已解决

老师好,合同款项金额有点大, 费用想分摊12个月。 对方分三个月开票给我,10月开50万,11月开50,12月开50万, 但我付款是11月付了100万,12月付50万。 请问在需要分摊的情况下应该10月,11月,12月的帐如何做呢? 原来10月想直接按分摊金额入费用,但贷方填应付账款?然后11月填预付?然后进项税又放哪里

84784973| 提问时间:2020 12/07 10:57
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
取得发票 借预付账款/待摊费用 ,进项税额 ,贷其他应付款,50万   付款,借其他应付款100万,贷银行,摊销,借xx费用 xx成本 , 贷预付账款/待摊费用 ,
2020 12/07 11:13
84784973
2020 12/07 13:40
取得发票的时候按发票金额来算金额,然后付款的时候也是按付款的金额算金额。摊销的时候按合同总金额的不含税金额算是吗
maize老师
2020 12/07 13:44
是的,是的,是的,是的,总的发票到摊销不对可以后面再调整,
84784973
2020 12/07 15:10
请问,其他应付款有点不符合此刻的情况,请问有没有别的可以替代
maize老师
2020 12/07 15:21
其他应收款也可以只是一个过渡科目这个
84784973
2020 12/07 15:55
其他应收款更不适合了,这两个科目比较敏感,我明白是过渡科目
maize老师
2020 12/07 15:58
真实交易可以,只能挂往来 付款,要不就是应付账款,预付账款,那需要长期合作才可以挂这
maize老师
2020 12/07 15:58
但是你说是费用,那这个对应费用一般只挂其他应收款,和其他应付款下面,
maize老师
2020 12/07 15:58
要是主营直接相关,成本,长期合作,那这个应付账款,预付账款,
84784973
2020 12/07 16:07
是的,销售费用服务费
maize老师
2020 12/07 16:15
只是费用发票,这个实务中一般是挂其他应付款和其他应收款,你要挂应付账款 预付账款也可以
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