问题已解决

老师,你好,想请教一下,金蝶K3应付款管理里面付款单生成凭证之后,付款单显示的状态是未核销,因为里面有一部分是扣了物料费,扣的物料费做的是其他应收单,请问这个应该如何核销呀

84785037| 提问时间:2020 12/07 11:39
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这个对应的相关的款项收到之后就能够核销啊,即便是用其他的物料抵扣,你还是要进行核销的,就做一个核销的单子,然后后面用分录调整。
2020 12/07 12:45
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