问题已解决

货未到先付款应该走哪个科目!没有设置预付账款

84785010| 提问时间:2020 12/07 15:15
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好  借应付账款贷银行存款。 这样做即可   
2020 12/07 15:15
84785010
2020 12/07 15:16
之前会计做错了!做到应收账款里了!那我这个月可以调账!调到应付账款借方吧
meizi老师
2020 12/07 15:18
 你好  那你调整就行了。 是的 
84785010
2020 12/07 15:19
年底应付账款借贷方余额怎么调
84785010
2020 12/07 15:20
年底应收和应付的借贷方有几分!几毛的!走入营业外收支么
meizi老师
2020 12/07 15:27
 你好  你们挂着。 如果还 没有收到货物的话 。 有差异 走营业外收支处理即可   
84785010
2020 12/07 15:45
那应付账款和应收账款余额太大不影响年底的什么么?
meizi老师
2020 12/07 15:50
 你好      这个尽快处理。 只要是真实的 合理的。  就尽快收回来和付款出去即可  
84785010
2020 12/07 15:54
像这一家!是分公司!那个公司也没业务了呀!这类怎么办
84785010
2020 12/07 15:54
图片不会流出去吧!里面名字忘打马赛克了
meizi老师
2020 12/07 15:57
你好    那你最好是等会找 官网客服给你删除了。 这个会在官网显示的。     你现在是哪里不明白可以具体问  
84785010
2020 12/07 16:04
因为这个户的贷方挂了100多!而且也没往来了!挂着肯定不妥吧
meizi老师
2020 12/07 16:07
你好 如果这个贷方有金额   我看你上面也没有具体有什么100多元钱的科目挂着。 你可以具体描述下。这样我好具体回复你    
84785010
2020 12/07 16:09
我是说应付账款里这个客户没有往来了!但是账目余额还挂一百多万!怎么处理
meizi老师
2020 12/07 16:13
 你好  那就不合理的。  你科目都没有这个客户 。 怎么还挂着。 你要去查原因 看为什么会挂这么大。 是不是因为有发票没有开来。 你一直挂着往来里面去的了。   
84785010
2020 12/07 16:19
行!我先查一下吧
meizi老师
2020 12/07 16:24
尽快处理哦。   马上年末了。 我怕你挂这么大的往来会有风险的
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