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还是不明白,应付职工薪酬报表项目按总账余额填列可以不?

84785008| 提问时间:2020 12/07 16:31
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速问速答
蔡老师5
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好! 应付职工薪酬项目,需要“应付职工薪酬”科目的明细科目期末余额计算填列。
2020 12/07 16:37
84785008
2020 12/07 16:37
明显科目合计不等于总账余额?
84785008
2020 12/07 16:37
明细科目
蔡老师5
2020 12/07 16:44
你好,应付职工薪酬对应的会计科目也是应付职工薪酬,月末编制资产负债表时,按照对应的会计科目把应付职工薪酬科目的余额填入资产负债表的该栏。应付职工薪酬为负债类科目,期末余额在借方,填资产负债表时以负数填列,期末余额在贷方,填资产负债表时以正数填列。 其他应收款=其他应收款+应收利息+应收股利-坏账准备
蔡老师5
2020 12/07 16:45
不过一般做题的时候应付职工薪酬项目,需要根据“应付职工薪酬”科目的明细科目期末余额计算填列。
蔡老师5
2020 12/07 16:45
同学您好,您做题的时候记住这个就可以了
84785008
2020 12/07 17:07
答非所问我想知道原因是什么
84785008
2020 12/07 17:07
你不会是也不知道吧?
蔡老师5
2020 12/07 17:08
明细科目等于总账科目呀同学
84785008
2020 12/07 17:08
那为啥不是说根据总账余额填列
蔡老师5
2020 12/07 17:09
因为根据明细表一般工作量很大哦
蔡老师5
2020 12/07 17:10
而且可能会有手工误差之类的
84785008
2020 12/07 17:12
还是没有说透
蔡老师5
2020 12/07 17:13
那建议您重新发起提问哦,看看其他老师的解答能不能让您理解一点哦
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