问题已解决

税控系统的技术维护服务费 是可以递减增值税的么

84785019| 提问时间:2020 12/07 20:53
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的。  每年的税盘维护费可以全额抵扣增值税的  
2020 12/07 20:53
84785019
2020 12/07 20:56
12月jiao付的维护费 发票收到了 但是还没有报销给别人 账怎么做
84785019
2020 12/07 20:57
这笔账 是做到十一月 还是12月
meizi老师
2020 12/08 08:51
 你好  做到12月里面去 :借管理费用-维护费贷其他应付款  这样挂着就行了  
84785019
2020 12/08 09:22
银行手续费和免费还没有发票,就先记账了可以么,借的财务费用,贷的银行存款, 记得这个账 和其他笔账一块做了资产负债表,可以么
84785019
2020 12/08 09:22
银行年费
meizi老师
2020 12/08 09:25
你好   可以。 现在年末了 发生了可以先暂估处理 。到时记得汇算前取得合理的发票来入账   
84785019
2020 12/08 09:28
用的手工账 到时候是不是写一张红字 一样的,再写一张蓝字一样的
meizi老师
2020 12/08 09:33
你好      是的。 到时你收到了发票或者票据  就红冲在做一遍即可  
84785019
2020 12/08 09:34
重新写的这个红字和蓝字这两张记账凭证,例如填写 科目余额表 等  这个应该怎填写 
meizi老师
2020 12/08 09:41
你好 分录都是一样的。 你做红字分录处理  在做蓝字分录处理即可 
84785019
2020 12/08 09:49
老师我不太明白,例如 没有银行手续费发票,我做了 借财务费用贷银行存款,也把这个结转利润了,也做了资产负债表了, 比如来了发票 写一张红字 一样的,再写一张蓝字一样的 这两张  月末也是要在做一遍结转利润么,还是怎么
meizi老师
2020 12/08 09:53
 你好    你到时比如2021年收到 了。 你红冲一笔在 做一笔正数  你实际1月是一正一负 不影响你 报表的哦 。     你借贷方之间就抵减了  实际费用还是计入12月里面去的了  
84785019
2020 12/08 10:03
例如我填总账和科目余额表时,直接计算这两张是0 ,然后用0再去加减其他费用是么。 是这样理解么
meizi老师
2020 12/08 10:07
 你好   是的。  其实对于你1月来说不影响你报表的。 你正常做分录体现业务就行了。    
84785019
2020 12/08 10:08
谢谢老师了 银行手续费和年费的发票 是按照扣费的金额开的么  扣多少开多少
meizi老师
2020 12/08 10:14
 你好    是的。 你实际发生了多少  开多少发票给你入账就行了  
84785019
2020 12/08 10:18
要报税,所属期11月的,做完资产负债表了,又有几笔账,可不可以下次在做,
84785019
2020 12/08 10:19
虽然是手工账但是我不想  在算一遍了,可以下次做么
meizi老师
2020 12/08 10:25
你好    你最好是不要跨年 。 我建议及时做   
84785019
2020 12/08 10:31
就是把这几笔做账也做到资产负债表里
meizi老师
2020 12/08 10:33
 你好 是的。 建议你及时做。 现在正好是12月   没有做的都尽快补做进去。     
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