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老师,我们公司卖了还未计提完折旧的车辆怎么做账啊(这辆车我们账上固定资产借方余额为74100,累计折旧贷方余额为70395,卖出去12000)

84784985| 提问时间:2020 12/08 17:00
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韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!我把固定资产清理完整分录发给你哈 1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 若报废处理固定资产损益为亏损 (2)借:固定资产清理 贷:银行存款(发生的清理费用) 应交税费——应交增值税-进项税额转出(非正常使用情况下报废的需要进项转出,正常使用而报废的不需要进项税额转出,比如被盗等情况均转出,小规模此科目忽略) 若有收到残料变价收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 (3)若处理后为亏损,月末将固定资产清理科目余额结转入 借:营业外支出 贷:固定资产清理 若处理后为收益,则月末将固定资产清理科目余额转入: 借:固定资产清理 贷: 营业外收入
2020 12/08 17:02
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