问题已解决

老师,我上个月往来帐一个单位的应收帐款金额挂少了,比如上个月应收帐款挂15000元,这个月对帐发现应付帐款应是16000元,实际应支付给供应商16000元,请问这差异的1000元,帐务上应怎么处理?

84784950| 提问时间:2020 12/09 18:14
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
你好同学,这1000元直接冲和营业外收支里就可以的同学。
2020 12/09 18:15
84784950
2020 12/09 18:17
借:原材料15000 贷:应付帐款15000 借:应付帐款16000 贷:银行存款16000 请问老师我不明你的意思,接下来这差异的1000用分录应怎么写?
何江何老师
2020 12/09 18:19
你好同学,借:营业外支出 1000 贷:应付账款 1000 这样就平了同学
84784950
2020 12/09 18:23
老师,分录这么写可以么?借 原材料1000 货 应付帐款1000
何江何老师
2020 12/09 18:24
你好同学,这样写是增加了材料这样也可以
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