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5月工资没发放,6月份做帐时把5月份工资挂帐做应付款了,结果是之前的5月工资表上的人员5月份不在本单位发放工资了,怎么冲减回来应付款??会计分录怎么做?

84784978| 提问时间:2020 12/09 19:51
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速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应付款~工资部分,贷其他应付款~~实际付款单位。
2020 12/09 19:52
84784978
2020 12/09 19:58
就这样冲回来了???
小林老师
2020 12/09 19:59
您好,是的,因为您不欠员工工资,欠垫付工资方
84784978
2020 12/09 20:07
没有人垫付工资,
84784978
2020 12/09 20:13
5月份工资表挂帐做应付款了,现在领导决定将5月工资放在另外单位发放,不在单位开支,那么我们单位要冲回来,怎么做会计分录
84784978
2020 12/09 20:18
帮忙解解
小林老师
2020 12/09 20:21
您好,您是相当于成本费用也都冲回。那您的分录是把原计提分录红字冲回即可
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