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您好,金蝶标准版建账之后发现几月做账之后应收应付往来账户很多,可是初始建账没有在往来账户里登记,现在想改在往来账户里,怎么调整,谢谢

84784979| 提问时间:2020 12/09 21:59
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
是期初没有设置吗,是不是期初输入掉了?
2020 12/09 22:02
84784979
2020 12/09 22:43
是初期就没设置,初期都放在应收应付的二级科目里了,现在发现太多了想改在往来账户里,不知道怎么调整,谢谢
maize老师
2020 12/09 22:50
期初是二级明细不对还是就没有设置二级不对借应收负数借应收,调过来,没有做话之前不平是不是挂利润分配未分配利润下面了?要是这样姐应收贷利润
maize老师
2020 12/09 22:50
借应收贷利润分配未分配利润,不好意思手机打字有字打错了
maize老师
2020 12/09 22:50
期初是二级明细不对还是就没有设置二级不对借应收负数借应收,调过来,没有做话之前不平是不是挂利润分配未分配利润下面了?
84784979
2020 12/10 10:06
您好,老师,我可能表达的不准确 ,账是没做错,我是指的是初期建账,金蝶标准版里有一个往来单位,我没有把应收应付单位录在往来单位里,都挂在应收应付的二级科目里,现在发现太多了,不方便,想改在往来单位里,做账方便,现在只想问怎么改
maize老师
2020 12/10 10:13
都挂在应收应付的二级科目里, 这个二级科目不是对应往来单位吗,你二级科目设置啥,
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