问题已解决
请问老师,与其他公司合作项目,对方打入一笔投资款,记到其他应付款。如果这个项目有收入到账,要分给对方公司,应该怎么记账?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答这个视同分红处理,缴纳税款。
2020 12/10 12:30
84784986
2020 12/10 12:32
那对方打入的款,如果有费用发生,可以记入到费用里吗?怎么入账?
江老师
2020 12/10 12:36
对方打入的款项,有费用发生,这个手续费是自己承担。
84784986
2020 12/10 12:52
老师,是后期发生的项目费用,不是转账的手续费!谢谢老师
江老师
2020 12/10 14:10
后期发生的项目费用,直接计入公司的费用支出处理。
84784986
2020 12/10 14:35
老师,收到对方打入的投资款:借银行存款,贷其他应付款。收到费用发票:借其他应付,贷银行存款。如果确认费用,借管理费用,贷银行存款,那银行存款流水就不对了。请问这笔投资款怎么能正常用到项目周转中呢?
江老师
2020 12/10 14:38
一、收到对方打入的投资款:
借:银行存款
贷:其他应付款
二、费用付款时,分录是
借:预付账款(其他应付款)
贷:银行存款。
三、如果收到发票,确认管理费用时,分录是:
借:管理费用
贷:预付账款(其他应付款)
84784986
2020 12/10 14:51
老师,收到款时:贷其他应付。确认费用时:贷方还是其他费用。那这个科目余额就对不上了吧?还是说,完整的账需要把这三笔分录做全?
84784986
2020 12/10 14:54
老师,收到款时:贷其他应付。确认费用时:贷方还是其他应付。那这个科目余额就对不上了吧?还是说,完整的账需要把这三笔分录做全?可是三笔分录都做的话,其他应付的余额还是对不上,因为第二笔分录做完后,其他应付款已经没有余额了!老师,这个问题我有点不太明白,请老师多多指教!谢谢您!
江老师
2020 12/10 15:55
一、收到款时,分录是:
借:银行存款
贷:其他应付款——A公司
二、确认费用时,需要发票,发票才能确认费用,才能在税前列支。
你要确认什么费用呢?
84784986
2020 12/10 16:48
老师,这个费用如果是管理费用怎么确认呢?比如电费
江老师
2020 12/10 16:56
一、发票入账时的分录是:
借:管理费用——水电费
贷:应付账款——XX供电公司
二、付款时,分录是:
借:应付账款——XX供电公司
贷:银行存款