问题已解决
老师,请问我公司大量公对私转款,且无法收集发票,到了年末这个其他应收款如何平账最好? 还有准备注销的一般纳税人公司,尚存大量库存,如何处理最节税?
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你好 你们其他应收款 就去冲掉 做成本或者费用了。 你要么就是去代开发票来税前扣除承担税费 。 要么就是据实做汇算调整。 库存你要注销 可以考虑变卖处理。 比如临期品或者残次品做报废处理。
2020 12/10 13:04
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2020 12/10 13:35
好的,了解了,谢谢老师
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/10 13:37
没事的 希望能帮到你