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请问我的预付账款借方有余额8650,预收账款的贷方有余额6319.请问我怎么做分录才能让这二科目余额是0呢

84785008| 提问时间:2020 12/11 09:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,因为二者的余额不一致(一个是8650,一个是6319),无论如何调整,都无法使得二者科目余额都是0的
2020 12/11 09:54
84785008
2020 12/11 10:14
请问小规模的供应商的货收到了,我们款也付了,但发票没收到怎么做账呀?
邹老师
2020 12/11 10:15
你好 借:预付 账款,贷:银行存款 借:库存商品等科目,贷:应付账款——暂估
84785008
2020 12/11 10:20
待收到发票时冲暂时,再借库存商品,货:预付账款吗
邹老师
2020 12/11 10:22
你好,收到发票先冲销暂估分录,然后做你提供的分录
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