问题已解决
老师,应交增值税进项税额,销项税额,月底结转,怎么做会计分录?
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速问速答你好 是的。
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2020 12/11 14:14
84784962
2020 12/11 14:16
也就是说进项税额,销项税额期末无余额,是不?
meizi老师
2020 12/11 14:20
你好。 正常是销项税大于进项税是的。 进项税大于销项税你可以暂时不转 就会有余额
84784962
2020 12/11 14:22
我月底都结转错了,没有从进项转到转出未交增值税,然后进行余额,和销项都有余额,该怎么办?
84784962
2020 12/11 14:23
进项税额和销项税额都有余额
meizi老师
2020 12/11 14:28
你好 没事的。 这个你不用担心 。 你年末12月把一起结转了就行了。