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老师,应交增值税进项税额,销项税额,月底结转,怎么做会计分录?

84784962| 提问时间:2020 12/11 14:12
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的。   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2020 12/11 14:14
84784962
2020 12/11 14:16
也就是说进项税额,销项税额期末无余额,是不?
meizi老师
2020 12/11 14:20
你好。 正常是销项税大于进项税是的。 进项税大于销项税你可以暂时不转 就会有余额
84784962
2020 12/11 14:22
我月底都结转错了,没有从进项转到转出未交增值税,然后进行余额,和销项都有余额,该怎么办?
84784962
2020 12/11 14:23
进项税额和销项税额都有余额
meizi老师
2020 12/11 14:28
你好 没事的。    这个你不用担心 。  你年末12月把一起结转了就行了。 
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