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11月开出销售发票,12月对方公司退货。账务如果处理?11月结转的成本怎么处理?

84785008| 提问时间:2020 12/11 15:36
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,12退货需要开红字发票;11月正常确认收入和结转成本;12月开出红字发票冲减收入和成本;
2020 12/11 15:37
84785008
2020 12/11 15:38
成本也是原数红冲对吗
立红老师
2020 12/11 15:45
同学你好,如果全部退回,按原数红冲;
84785008
2020 12/11 16:17
当时对方没有通过对公户汇钱而是现金,挂的是应收账款,这么入账对吗?
84785008
2020 12/11 16:18
如果红冲的话应收账款也做相应处理是吗
84785008
2020 12/11 16:18
季度的增值税申报表按照红冲后的发票金额填写吗?
立红老师
2020 12/11 16:25
同学你好,如果当初是用应收账款,就冲减应收账款; 季度的增值税申报表按照红冲后的发票金额填写吗?——是的;
84785008
2020 12/11 16:27
老师,发票已开出但是对方汇入老板账户,应该怎么入账?
立红老师
2020 12/11 16:31
同学你好,需要计入其他应收款一老板,挂在往来账中;
84785008
2020 12/11 16:39
贷方是收入和销项税不变是吗
立红老师
2020 12/11 17:10
同学你好,是这样的;
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