问题已解决

月末结转损益是将主营业务收入、成本及销、管、财等费用都结转至本年利润吧!也就是把这几个科目的余额走平!是吧

84785010| 提问时间:2020 12/14 12:35
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,是的,是这样的;
2020 12/14 12:35
84785010
2020 12/14 12:36
但这样的话本年利润在借方!30多万!感觉是不是不太对呀!
84785010
2020 12/14 12:38
主营业务成本余额在借方!结转的时候记贷方!这样只有本年利润在借方!不太对呀
立红老师
2020 12/14 12:39
同学你好,本年利润在借方,表示是亏损的;
84785010
2020 12/14 12:41
恩知道!就是这样亏得太多了!觉得哪儿做的不对
立红老师
2020 12/14 12:43
同学你好,您看下收入减掉成本费用等是不是负的30多万;如果是,这个金额就是没有错的;
84785010
2020 12/14 12:44
不是!减去成本是负8万多!那这个大概错在哪里了
立红老师
2020 12/14 12:47
同学你好,那就是结转时分录的金额错了;需要检查结转的分录数;
84785010
2020 12/14 12:52
冲减了两笔收入!是之前月份已走货!还调整了几笔客户的收入!和这个有关系
84785010
2020 12/14 12:53
内账的应收账款应该和实际销售客户余欠款情况一致吧!按这个调了一下!
84785010
2020 12/14 12:54
若本月走货!但未开发票!那内账显示的余欠款应是正常的余欠款!不反应发票吧!?还是含税的未开发票就先挂账
立红老师
2020 12/14 13:06
同学你好,本月已经发货,本月是需要确认收入的,确认应收款的;
84785010
2020 12/14 13:08
外账走了无票收入!但货已发走!其实不欠款!那么到内账这笔无票收入应该负数冲减了吧!
立红老师
2020 12/14 13:20
同学你好,如果内账在发货时做了收入;在开发票时不需要再做收入;就是说内账也是做无票收入;
84785010
2020 12/14 13:22
嗯是!内账本身和客户账一致!是平的!但是外账走了无票收入!那么内账应该把这一笔冲减!这样内账还是平的
84785010
2020 12/14 13:22
是这样吧
立红老师
2020 12/14 13:26
同学你好,是的,如果是这样,是做冲减;
84785010
2020 12/14 13:27
做冲减的话那么利润表的主营业务收入也相对就减少了!这样利润就亏损的多了呀!我看
立红老师
2020 12/14 14:00
同学你好,如果原来是做了两次收入,那么是需要冲减一次的;如果只做了一次收入,不需要在冲减;之前是做了两次收入么,如果没有,不需要冲减;
84785010
2020 12/14 14:21
内账上这家客户是平的!外账走了无票收入!内外账合并以后得冲减这笔收入!这样这家客户的账还是平的!我是这样走的
立红老师
2020 12/14 14:24
同学你好,内账是内账,外账是外账,不能合的;
84785010
2020 12/14 14:25
因为接的之前会计的账!他们这都是走内外账合并的!其实也就是外账的单独再做一次!另一个就是这个月所以的手续账
84785010
2020 12/14 14:25
所有的手续账!
立红老师
2020 12/14 14:31
同学你好,正常是内账是一套,外账是一套,两者是不合并的;不能合并的; 您说的手费账是?
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