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请问老师年末有开了发票但是未付款的款项,该如果做分录,下一年支出时又该如何做分录?是政府会计

84785022| 提问时间:2020 12/15 20:01
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您企业是否有应付账款~暂估科目?
2020 12/15 20:13
84785022
2020 12/15 20:14
老师您好,是事业单位,有应付账款科目
小林老师
2020 12/15 20:15
您好,那是可以分录,收发票,贷应付账款~暂估(红字)贷应付账款。付款,借应付账款贷银行存款?
84785022
2020 12/15 20:19
我收到发票时做了借:业务活动费,贷:其他应付款,付款的时候借:其他应付款,贷:银行存款,想知道这种情况付款时预算会计分录应该怎么做
小林老师
2020 12/15 20:20
您好,您的分录是正确的。
84785022
2020 12/15 20:21
预算会计应该怎么做呢?我做的是财务会计的
小林老师
2020 12/15 20:22
您好,不好意思。预算会计分录不是很清楚。
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