问题已解决

老师暂估入库进项税要不要一起暂估做分录?谢谢

84784977| 提问时间:2020 12/16 16:15
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,进项税不需要做暂估的呢
2020 12/16 16:17
84784977
2020 12/16 16:23
这样支付的金额于入库的金额不一致,凭证做不平
微微老师
2020 12/16 16:26
您好,暂估的凭证等到取得发票是需要冲销掉的呢,然后再做正确的分录呢
84784977
2020 12/16 16:28
意思是不是公司支付35万,我原材料暂估也要35万,下月收到发票在做正确的分录是吗?老师
微微老师
2020 12/16 16:30
暂估时候: 借:原材料 贷;应付账款-暂估 收到发票时候,分录 借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
84784977
2020 12/16 16:32
公司11月已经付款,对方发票12月才开,分录也是这样吗?老师
微微老师
2020 12/16 16:36
付款走预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 暂估时候: 借:原材料 贷;应付账款-暂估 收到发票时候,分录 借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款
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