问题已解决
请教老师,我司基本每月都需要暂估入库材料,发票次月才收到,每月暂估的金额只是我自己估算的整数,与后期发票金额不一致,(暂估分录是:借:原材料100 贷:应付账款-暂估入库100;次月冲减时分录我是记:借:应付账款-暂估入库100 贷:原材料100;但我发票金额是大于100或者小于100)此处金额是我举例用的未税金额,我想知道我这样做分录可以吗,后期我收到的发票是应该附在我冲减暂估的凭证后做附件吗,票面金额与记账金额不一致怎么办?
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速问速答可以的
你发票到了红冲就可以
2020 12/16 16:29
84784969
2020 12/16 16:41
票面金额如果为200,但我只需冲减100,我分录怎么做合适呢?年末12月能继续暂估材料吗,还是必须在年末冲减完所有的暂估额,不能暂估,等明年1月才能开始暂估呢?
郭老师
2020 12/16 16:43
发票到了
借应付账款贷原材料
然后做发票借原材料贷应付帐款
84784969
2020 12/16 16:49
好的,谢谢老师,那年末最后一个月也能暂估入库吗?
郭老师
2020 12/16 16:50
你好
可以的
不影响的