问题已解决
老师,请问下,公司简易征收后,每个月属于简易征收部分的进项税额要在报税时转出,这个要怎么做账呢 分录怎么做?
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速问速答1,现在公司有一部分是简易征收按3%,一部分是正常交税抵扣进项按6%,每个月转出未交增值税时要怎么做呢?
2,进项税额转出时,能不能做:借:费用 贷:进项税额转出?因为我们进项税是一起认证的,然后按业务比例去转出
2016 09/22 10:23
邹老师
2016 09/22 10:10
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
邹老师
2016 09/22 10:24
1,转出就是上面的这个分录
2,不可以的