问题已解决

老师,我们记入在建工程里的招待费用,年底都要按收入5%或业务招待费的60%,来纳税调增缴税的吧?

84784979| 提问时间:2020 12/16 16:59
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,是的,您的理解是正确的呢
2020 12/16 16:59
84784979
2020 12/16 17:00
那要是我是亏损的20万,这个调增出来的5万还需要缴纳税款吗?
微微老师
2020 12/16 17:01
不需要缴纳税款的呢
84784979
2020 12/16 17:03
如果我亏损4万,纳税调增5万,就1万乘税率缴纳税款是吧?
微微老师
2020 12/16 17:03
你好,是的,您的理解是正确的呢
84784979
2020 12/16 17:05
好的,谢谢老师
微微老师
2020 12/16 17:06
 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
84784979
2020 12/16 17:08
对了,老师追问下,我们去年一直是在建期,没有影响利润表,去年的也没有做调整,这样做对不对?
微微老师
2020 12/16 17:09
不是很明白您所表达的意识是?
84784979
2020 12/16 17:09
今天有收入了,影响了利润表,那我们今天的做调整,之前的可以不用管吗?
微微老师
2020 12/16 17:10
您好,这样是不可以的呢
84784979
2020 12/16 17:11
额,那请问老师今年要怎么做?
微微老师
2020 12/16 17:12
把之前没调增的调增回来
84784979
2020 12/16 17:17
那去年我们没有享受优惠政策,也没有收入,全是在建工程费用,今年幼了收入享受优惠政策三免期,我是不是调的也不用缴纳呀
微微老师
2020 12/16 17:17
如果有i享受是可以不用缴纳的
84784979
2020 12/16 17:18
好的,谢谢老师
微微老师
2020 12/16 17:18
 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
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