问题已解决

我们是建筑公司。之前有个项目做了暂估成本,分录是借,主营业务成本,贷 应付账款 暂估,现在已经这个项目已经竣工。我要怎么结转

84785046| 提问时间:2020 12/18 09:36
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。将之前的暂估红冲,然后按正确的成本 重新结转处理一个分录
2020 12/18 09:37
84785046
2020 12/18 09:37
会计分录怎么做
陈诗晗老师
2020 12/18 09:52
借,主营业务成本  负数 贷,应付账款 暂估 负数 借,主营业务成本  贷,应付账款
84785046
2020 12/18 09:54
为什么还有做应付账款,不是应该冲工程施工吗
陈诗晗老师
2020 12/18 09:56
你这是之前暂估收票,如果你用了建筑 合同准则  借,工程施工 合同成本  贷,应付账款
84785046
2020 12/18 10:34
可是这样一来,应付账款就会越来越多,
陈诗晗老师
2020 12/18 10:35
你这要支付的啊,你难道钱不付吗
84785046
2020 12/18 10:36
有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的时候就已经直接挂在应付账款了面了。
陈诗晗老师
2020 12/18 10:43
你支付就是 借,工程施工  合同成本  贷,银行存款 就是了的
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