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老师 我想问下建筑预交的税完税凭证上的账务处理怎么做?还有该怎么计提

84785017| 提问时间:2020 12/18 14:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费-预缴增值税/附加税/企业所得税贷银行存款 借税金及附加贷银行存款印花税的 计提借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 借税金及附加贷应交税费附加税 借所得税费用贷应交税费企业所得税
2020 12/18 15:06
84785017
2020 12/18 15:27
老师我想问下社保费全部由公司承担,并且这些人没报个税,没做工资,是不是直接计入管理费用?还有高铁票抵扣的那个是金额是怎么算的
郭老师
2020 12/18 15:29
可以 票面金额/1.09这个是不含税的
84785017
2020 12/18 15:31
计入管理费用 汇算清缴个人部分需要增吗
郭老师
2020 12/18 15:35
你好 对的 需要调整的
84785017
2020 12/18 15:36
老师票面金额除以1.09后的金额就是可抵扣的对吗
84785017
2020 12/18 15:37
公司是实实在在的全额承担的这个社保费也必须调增吗
郭老师
2020 12/18 15:45
你好 是的 是的 是的
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