问题已解决

老师,解释一下第五题,看不懂,谢谢

84785008| 提问时间:2020 12/18 15:13
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,改税率的,当年的“递延所得税负债”发生额=年末应纳税暂时性差异×新税率-年初应纳税暂时性差异×旧税率
2020 12/18 16:21
张壹老师
2020 12/18 16:30
你好,以下的推算过程,请参考: 项目2019年末25%固定资产原价360残值60累计会计折旧75期末账面价值285期末计税基础260应纳税暂时差异25递延所得税负债期末余额15%3.75递延所得税负债期末余额25%6.25当期确认的递延所得税负债2.5当期所得税247.5所得税费用250
张壹老师
2020 12/18 16:36
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