问题已解决
暂估材料后,当月按成本结转。次月收到发票,与暂估的数据有出入。库存商品明细账怎么下
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数借库存商品
然后再做发票的,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2020 12/18 21:00
84784957
2020 12/18 21:11
老师,估的时候库存明细账一进一出,冲销的时候明细账怎么弄?
郭老师
2020 12/18 21:17
一个借方一个贷方就是了
入库
红冲入库