问题已解决

暂估材料后,当月按成本结转。次月收到发票,与暂估的数据有出入。库存商品明细账怎么下

84784957| 提问时间:2020 12/18 21:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数借库存商品 然后再做发票的,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2020 12/18 21:00
84784957
2020 12/18 21:11
老师,估的时候库存明细账一进一出,冲销的时候明细账怎么弄?
郭老师
2020 12/18 21:17
一个借方一个贷方就是了 入库 红冲入库
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~