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进口企业将款项付给代理,代理给我司报关交税,我司将钱付给代理,我司收到海关缴款书如何做账
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借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
2020 12/20 14:20
84785016
2020 12/20 14:23
7-9月有流水未做账,10月补做账是否可以,7-9月都是预收和预付款,10月才收到海关的缴款书,如何做账呢?
bamboo老师
2020 12/20 14:24
7-9月有流水未做账,10月补做账可以
7-9月都是预收和预付款 正常的写分录就好了啊 然后收到海关的缴款书 再做账
84785016
2020 12/20 14:27
老师好,我想问下在这种银行流水下使用预收预付,还是用应收应收?用那两科目在账务和税务上更稳妥?
bamboo老师
2020 12/20 14:28
请问是先付款后收到发票或者开具发票吗
84785016
2020 12/20 14:32
7-9月都先收付款,10月才有的海关缴款书,11月才给齐的,开票的话11月才开始给客户开票的,代理的票也是11月到的如何做账呢?谢谢辛苦,
bamboo老师
2020 12/20 14:33
那就先通过预收账款 预付账款写分录就好了
84785016
2020 12/20 14:36
还有收到个人客户对公付款,不要票,对应的是从国外买货,收到国外发票将货款直接付给国外但是只先预付30%?这样的业务如何做账?
bamboo老师
2020 12/20 14:38
借:银行存款
贷:预收账款
借:库存商品
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
然后对应的做销售收入 结转成本 后期再支付剩下的70% 对应写分录
84785016
2020 12/20 14:41
11月报增值税的时候将收到的海关缴款书和发票就全部申报了,但11月因发票短缺就开了一点,那11月做账的时候是否要把所有的海关缴款书和发票全部做账?还是12月把对应销项发票开完再做账?
bamboo老师
2020 12/20 14:42
11月做账的时候是要把所有的海关缴款书和发票全部做账
84785016
2020 12/20 14:43
好的,谢谢老师有问题再请教您
bamboo老师
2020 12/20 14:44
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785016
2020 12/20 15:06
收到账户款为个人打对公,应把这个客户也放在预收款-客户个人名字吗?
bamboo老师
2020 12/20 15:10
收到账户款为个人打对公 后期不开具发票的 对么
84785016
2020 12/20 15:13
是的 不开发票
bamboo老师
2020 12/20 15:13
那可以这样设置二级科目
84785016
2020 12/20 15:15
好的,谢谢 要是开票呢这种的情况如何操作谢谢
bamboo老师
2020 12/20 15:15
开给个人还是开给公司?如果开给个人就写个人的名字
如果开给公司就写公司的名字
84785016
2020 12/20 15:42
7月收到客户定金10万,后10万在10月转为4票货的货款如何做账是一开始就做预收,还有做其他在转货款,谢谢
bamboo老师
2020 12/20 15:44
7月收到客户定金10万 一开始就做预收