问题已解决
老师我们收到客户打来的订金,我们的分录是借:银行存款,贷:预收账款。那我们给客户发货的分录是借预收账款,贷:主营业务收入,应交税费,应交销项税额是吗?
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速问速答那尾款,的分录是什么样做的,没有收完的钱?
2020 12/21 10:43
84784956
2020 12/21 10:48
我收到10万订金,发了15万的货。是借预收账款15万,贷主营业务13万 税2万。这样的吗。那还有5万没收到钱,不用放到应收去吗?5万下个月他打过来了。
84784956
2020 12/21 10:49
预收有差额现在,我们只收到10万,发货发了15万。
84784956
2020 12/21 10:58
那我现在发货,我就做借预收账款15万,贷主营13万,销项2万是吗?还欠的那个5万,我先不管了,下个月收到钱,冲了就可以哦。
84784956
2020 12/21 11:14
我们进过来的货,是9月份进,9月份认证专票,那是借库存商品,应交税费,应交增值税-进项税额,贷预付账款。这样对吗?
84784956
2020 12/21 11:25
还有一个问题,我们进货,供应商还没给我们开票,比如我卖柴油,供应商给发货了,但是还没有给开票,但是客户要货,我给发票出去了。柴油有销项没有进项,这样什么做分录。
84784956
2020 12/21 11:38
暂估不做税务的处理对吧。谢谢老师了,明白 了
84784956
2020 12/21 11:41
必须5星。谢谢老师。
文文老师
2020 12/21 10:16
你好, 分录处理是正确的。
文文老师
2020 12/21 10:44
收到尾款时
借:银行存款,贷:预收账款
确认收入时会确认为预收,尾款会在预收借方余额体现
文文老师
2020 12/21 10:51
不用放到应收去
收到尾款时,做如下分录,预收余额会为0
借:银行存款,贷:预收账款
文文老师
2020 12/21 11:01
是的,你的理解是对的。
文文老师
2020 12/21 11:22
进货处理分录没问题。
文文老师
2020 12/21 11:30
只是没有收到发票,货物收到了,按暂估处理。借:库存商品 贷:应付账款-暂估
文文老师
2020 12/21 11:40
好的,祝你工作顺利。请五星好评!