问题已解决

实际的材料比暂估入库的数额大,账务怎么处理呢

84784950| 提问时间:2020 12/21 13:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2020 12/21 13:43
84784950
2020 12/21 13:47
上月暂估的时候,已经把材料结转到生产成本,并且转到库存商品出库了,这该怎么做呢
邹老师
2020 12/21 13:48
你好,需要把之前少领用材料的成本,少结转的库存商品,主营业务成本数据补做相应分录 
84784950
2020 12/21 13:51
老师,可以把借贷说详细一点吗
邹老师
2020 12/21 13:52
你好 需要把之前少领用材料的成本,少结转的库存商品,主营业务成本数据补做相应分录  借:生产成本,贷:原材料 借:库存商品,贷:生产成本 借:主营业务成本,贷:库存商品
84784950
2020 12/21 13:58
明白了,谢谢老师!
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