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老师,上个月收到员工报销的专票一张,已在上个月电子税局进行税额抵扣,但实际是本月付款给员工,上个月的进账税额如何做分录?

84785031| 提问时间:2020 12/22 10:04
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,上月收到抵扣 借:费用 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-员工 支付时 借:其他应付款-员工 贷:银行存款
2020 12/22 10:05
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