问题已解决
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
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速问速答你好
账上多做了还是少做了
2020 12/23 08:12
84784956
2020 12/23 09:43
账上少做了,而且还入了固定资产卡片
郭老师
2020 12/23 09:58
借固定资产贷银行存款
折旧需要调整
你通过变更就可以
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
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