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老师这笔业务,奖励职工电话机,凭证为什么做了职工福利又做管理费用

84784995| 提问时间:2020 12/23 10:48
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020 12/23 10:48
84784995
2020 12/23 10:51
这个题目里面,是不是先计提职工福利,又转到管理费用里了,为什么这样做
84784995
2020 12/23 10:54
还有从仓库领电话机还要交税吗
84784995
2020 12/23 10:54
算销售吗
紫藤老师
2020 12/23 10:56
从仓库领电话机不要交税
84784995
2020 12/23 10:56
题目里面,是不是先计提职工福利,又转到管理费用里了,为什么这样做
84784995
2020 12/23 11:00
凭证里面应交税金-进项税额转出再贷方呀,是不是理解为购买时的进项税额转到销项里面,互抵了吧
紫藤老师
2020 12/23 11:15
你好,这里不需要抵扣进项的
84784995
2020 12/23 11:21
购买电话机的时候不是做应交税金在借方,可以抵扣进项,现在做福利发员工,这张凭证里面应交税金在贷方
紫藤老师
2020 12/23 11:22
你可以直接做福利费即可
84784995
2020 12/23 11:29
直接做福利费和直接做工资哪个更好,就如图片里面的做法
紫藤老师
2020 12/23 11:29
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
84784995
2020 12/23 11:34
图片做的工资-福利费,又转做管理费用,不太理解,是不是多余呀
紫藤老师
2020 12/23 11:35
你好,有点多余的了,
84784995
2020 12/23 11:47
上面那个图片的电话机是从仓库领用的,发给职工做福利,出库单是不含税价,老师你怎么做分录
紫藤老师
2020 12/23 11:47
借 库存商品 贷银行存款 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存商品
84784995
2020 12/23 11:53
贷库存商品不含税和购进时入库都不含税,这个图片里面的应交税金进项税额转出是不是多余呀?
紫藤老师
2020 12/23 16:39
对 你直接不需要抵扣进项的
84784995
2020 12/23 17:24
老师主营业务收入和其他业务收入放一起结转可以吗
紫藤老师
2020 12/23 17:47
主营业务收入和其他业务收入可以放一起结转
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