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老师请问我是事业单位,对往来核销的账务处理怎么做呢?

84784978| 提问时间:2020 12/23 16:36
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
也就是说,有些款项你收不到了,是吧。 财务会计 借,坏账准备 贷,应收帐款
2020 12/23 17:46
84784978
2020 12/24 10:55
老师我单位没有提过坏账准备咋做账呢?
陈诗晗老师
2020 12/24 11:39
你后面确认时补计提就可以了
84784978
2020 12/24 12:54
老师你好我单位有一项固定资产没有几计提过折旧,现在报废了,怎么做账务处理呢?
陈诗晗老师
2020 12/24 13:37
你之前没有计提折旧,现在报废的话,你直接按照全部的原子做一个报废损失处理就可以完成,这里还有另外一种处理方式,就是把之前没有计提的折旧补提,补了之后再做报废处理。
84784978
2020 12/24 14:37
借固定资产累计折旧 贷固定资产 借业务管理费用 贷固定资产累计折旧的 这样对吗?
陈诗晗老师
2020 12/24 14:45
你把业务管理费用换成以前年度盈余调整 你这里跨年了
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