问题已解决
我方是总包单位施工方,甲方要求我单位代收代付第三方的迁改款,甲方对我单位形成验工计价,我方开具发票给甲方,款项拨付给我项目,然后第三方迁改单位给我方开具发票,请问我项目怎么做账务处理?
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速问速答学员你好,收到与迁改相关的款项时
借:银行存款
贷:其他应付款
应交税费-应交增值税(销项税额)
支付给第三方时
借:其他应付款
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2020 12/23 22:52
84784962
2020 12/24 08:50
我们是建筑老项目简易计税3%,平时是这样处理的:
收到甲方验工资料时:
借:其他应收款——甲方 103
贷:其他应付款——第三方 100
应缴税费——简易计税——简易计税计提 3
我们给甲方开具发票时:
借:应缴税费——简易计税——预交简易计税 3
贷:银行存款 3
收到甲方拨款时:
借:银行存款 103
贷:其他应收款——甲方 103
我们支付给第三方时:
借:其他应付款——第三方 103
贷:银行存款 103
84784962
2020 12/24 08:51
再计提待结算进项税额:
借:待结转进项税额 3
贷:其他应付款——第三方 3
收到第三方发票进行抵扣时:
借:应缴税费——简易计税——简易计税抵减 3
贷:待结转进项税额 3
请问这样处理可以吗?
Essie老师
2020 12/24 08:53
学员你好,是可以的!
84784962
2020 12/24 08:56
给甲方开具发票并且收到了第三方的发票,这样不确认收入和成本可以吗?
Essie老师
2020 12/24 09:00
学员你好,你也可以将这部分做成收入,然后支付给第三方的做成成本!
“甲方要求我单位代收代付第三方的迁改款”
但是,业务实质是你方代收代付!
84784962
2020 12/24 09:01
好的,谢谢老师
Essie老师
2020 12/24 09:14
学员你好,不客气的