问题已解决

老师,你好,有些商品还没有入库,但是提前给对方开了销售发票,这样的库存商品咋处理,如何入账,

84785030| 提问时间:2020 12/25 00:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好实际有购入的吗
2020 12/25 04:01
84785030
2020 12/25 11:02
实际有啊!只是先没有入库,就先给对方开了销售发票
郭老师
2020 12/25 11:03
借库存商品贷应付账款,暂估一个。
84785030
2020 12/25 11:21
老师,那后面需要附什么附件啊
84785030
2020 12/25 11:22
收到对方专票了,税款先不用抵扣,那库存商品咋入账啊?
84785030
2020 12/25 11:23
发票联如何入账,抵扣联如何入账,可以分开做账吗?发票联这月入账,抵扣联下月入账,分录咋做
郭老师
2020 12/25 11:34
入库单 借库存商品 待认证 贷应付帐款 抵扣联不做账 啥时候勾选啥时候用抵扣联
郭老师
2020 12/25 11:35
借进项 贷待认证 抵扣联不做账
84785030
2020 12/25 11:38
老师,你好,待认证这个科目是设置一个吗?他的一级科目是啥
郭老师
2020 12/25 12:13
你好,一级科目是应交税费。
84785030
2020 12/25 12:32
应交税费_待认证是吗?
郭老师
2020 12/25 12:33
你好,是的是的是的。
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