问题已解决
请问老师:隔月专票 纸质的,购方未抵扣,如何红冲流程?
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速问速答你好,1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。
2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。
购方申请有两种情况选择未抵扣时,选择发票种类后,填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;
3、选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。
系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。
4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。
6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。
7、在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8、待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。
9、销方开红字时,选择发票管理—发票填开—红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。
2020 12/25 09:52
84784955
2020 12/25 10:02
好的,然后,红字发票开好后,再开一张正确的 蓝字发票就可以了
庄老师
2020 12/25 10:04
你好,是的,是这样处理
84784955
2020 12/25 10:19
感谢老师的详细指点!
庄老师
2020 12/25 10:21
你好,祝你学习愉快,