问题已解决

我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时   借:银行存款    贷:其他应付款——代收水电费   (2)支付时   借:其他应收款-代收水电费    贷:银行存款 收到供电局发票: 借其他应付款-代收水电费 贷其他应收款-代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?

84784952| 提问时间:2020 12/25 10:49
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黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好, 差额会计分录: 借:其他应收款-代收水电费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(小规模)
2020 12/25 10:52
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