问题已解决
11月小规模期间开出一张销售发票,12月变成了一般纳税人,红这笔收入分录怎么做呀?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,红冲小规模期间收入的分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税, 贷:应收账款等科目
2020 12/25 11:37
84785034
2020 12/25 13:42
不是红冲原分录:借:应收账款(负数),贷:主营业务收入(负数)应交税费-未交增税税(负数)?
邹老师
2020 12/25 13:44
你好,可以是原来分录的相同分录金额负数,也可以是相反分录金额正数
(这两种方式都是可以的)
84785034
2020 12/25 13:56
我还想确定的是,在变成一般纳税后,不用这个分录,应交税费-应交增税-销项税额来红冲,就按上面小规模的分录红冲是吧?
邹老师
2020 12/25 13:57
你好,直接按小规模纳税人收入分录冲销就是了
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税, 贷:应收账款等科目