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请问老师,我公司是建筑公司,甲方用房子做工程款支付给我公司,怎么账务处理?

84784951| 提问时间:2020 12/25 14:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:固定资产等科目,贷:应收账款 
2020 12/25 14:30
84784951
2020 12/25 14:32
那我公司又用房子支付货款,借:应付账款贷:固定资产
邹老师
2020 12/25 14:34
你好 我公司又用房子支付货款,分录是 借:固定资产清理,累计折旧,贷 :固定资产 借:应付账款,贷:固定资产清理
84784951
2020 12/25 14:39
老师,必须要通过固定资产清理后,才能支付出去是吗?
邹老师
2020 12/25 14:41
你好,是的,是这样的
84784951
2020 12/25 15:50
老师,用了一套支付货款,那另外一套作为固定资产要累计折旧吗?
邹老师
2020 12/25 15:58
你好,另外一套如果是自用,就是计提折旧的
84784951
2020 12/25 15:58
如果不自用呢
84784951
2020 12/25 15:59
等有机会还是当作货款支付,只是等哪家单位愿意
邹老师
2020 12/25 16:05
你好,可以计入持有待售资产核算,不需要计提折旧 
84784951
2020 12/25 16:08
怎么做账务处理呀
邹老师
2020 12/25 16:10
你好,取得抵债资产账务处理是 借:持有待售资产,贷:应收账款
84784951
2020 12/25 16:12
老师,没找到这个科目呀
邹老师
2020 12/25 16:13
你好,没有这个科目,就需要自己增加这个科目核算的 
84784951
2020 12/25 16:14
在资产类增加这个科目是吗?
邹老师
2020 12/25 16:14
你好,是的,是这样的 
84784951
2020 12/25 16:25
老师,如果有机会付货款出去,需要再从固定资产清理科目过一下吗?
邹老师
2020 12/25 16:28
你好,如果有机会付货款出去(是用持有待售资产抵应付账款吗?)
84784951
2020 12/25 16:29
老师,是的
邹老师
2020 12/25 16:32
你好,是用持有待售资产抵应付账款,这种情况不需要通过固定资产清理科目过一下的
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